余干县人民法院2023年部门预算
目 录
第一部分 余干县人民法院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 余干县人民法院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 余干县人民法院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 余干县人民法院概况
一、部门主要职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院干警思想和行动,坚持党对审判工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;(二)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;(三)依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;(四)依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;(五)依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;(六)依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书,依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与综合治理工作;(八)负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作,按照权限管理本院工作人员;(九)负责管理本院有关经费和物资装备;(十)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;(十一)承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置及人员情况
2023年余干县人民法院共有预算单位1个,包括本级。
编制人数小计116人,其中:行政编制人数116人。实有人数小计172人,其中:在职人数小计109人,行政在职人数109人。退休人数54人,遗属人数9人。
第二部分 余干县人民法院2023年部门预算表
收支预算总表 |
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填报部门:余干县人民法院 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款 |
4,558.37 |
公共安全支出 |
5,498.82 |
(一)一般公共预算收入 |
4,558.37 |
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(二)政府性基金预算收入 |
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(三)国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
4,558.37 |
本年支出合计 |
5,498.82 |
七、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
八、上年结转(结余) |
940.45 |
|
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收入总计 |
5,498.82 |
支出总计 |
5,498.82 |
部门收入总表 |
||||||||||||||
填报部门:余干县人民法院 |
|
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单位:万元 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
5,498.82 |
940.45 |
4,558.37 |
4,558.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5,498.82 |
940.45 |
4,558.37 |
4,558.37 |
|
|
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|
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|
|
05 |
法院 |
5,498.82 |
940.45 |
4,558.37 |
4,558.37 |
|
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|
|
|
2040501 |
行政运行 |
5,014.12 |
455.75 |
4,558.37 |
4,558.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
69.62 |
69.62 |
|
|
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|
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|
2040504 |
案件审判 |
215.08 |
215.08 |
|
|
|
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|
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|
2040506 |
“两庭”建设 |
200.00 |
200.00 |
|
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|
|
|
部门支出总表 |
||||
填报部门:余干县人民法院 |
单位:万元 |
|||
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,498.82 |
3,799.70 |
1,699.12 |
204 |
公共安全支出 |
5,498.82 |
3,799.70 |
1,699.12 |
05 |
法院 |
5,498.82 |
3,799.70 |
1,699.12 |
2040501 |
行政运行 |
4,059.10 |
3,799.62 |
259.48 |
2040502 |
一般行政管理事务 |
69.63 |
0.07 |
69.56 |
2040504 |
案件审判 |
600.08 |
|
600.08 |
2040506 |
“两庭”建设 |
600.00 |
|
600.00 |
2040599 |
其他法院支出 |
170.00 |
|
170.00 |
财政拨款收支总表 |
||||||
填报部门:余干县人民法院 |
|
单位:万元 |
||||
收 入 |
|
支出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
4,558.37 |
一、本年支出 |
4,558.37 |
4,558.37 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
4,558.37 |
公共安全支出 |
4,558.37 |
4,558.37 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
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|
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|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,558.37 |
支出总计 |
4,558.37 |
4,558.37 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
填报部门:余干县人民法院 |
|
单位:万元 |
||
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,558.37 |
3,353.37 |
1,205.00 |
204 |
公共安全支出 |
4,558.37 |
3,353.37 |
1,205.00 |
05 |
法院 |
4,558.37 |
3,353.37 |
1,205.00 |
2040501 |
行政运行 |
3,603.37 |
3,353.37 |
250.00 |
2040504 |
案件审判 |
385.00 |
|
385.00 |
2040506 |
“两庭”建设 |
400.00 |
|
400.00 |
2040599 |
其他法院支出 |
170.00 |
|
170.00 |
一般公共预算基本支出表 |
||||
填报部门:余干县人民法院 |
|
单位:万元 |
||
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,353.37 |
2,501.41 |
851.96 |
301 |
工资福利支出 |
2,459.46 |
2,459.46 |
|
30101 |
基本工资 |
498.72 |
498.72 |
|
30102 |
津贴补贴 |
611.09 |
611.09 |
|
30103 |
奖金 |
703.46 |
703.46 |
|
30106 |
伙食补助费 |
125.95 |
125.95 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
138.20 |
138.20 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.79 |
50.79 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.02 |
1.02 |
|
30113 |
住房公积金 |
165.82 |
165.82 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
164.40 |
164.40 |
|
302 |
商品和服务支出 |
580.46 |
|
580.46 |
30201 |
办公费 |
24.00 |
|
24.00 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
30208 |
取暖费 |
4.00 |
|
4.00 |
30209 |
物业管理费 |
82.43 |
|
82.43 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
10.00 |
30214 |
租赁费 |
5.00 |
|
5.00 |
30215 |
会议费 |
2.50 |
|
2.50 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.51 |
|
3.51 |
30226 |
劳务费 |
30.28 |
|
30.28 |
30228 |
工会经费 |
131.25 |
|
131.25 |
30229 |
福利费 |
11.06 |
|
11.06 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
85.00 |
|
85.00 |
30239 |
其他交通费用 |
77.30 |
|
77.30 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.14 |
|
70.14 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.95 |
41.95 |
|
30302 |
退休费 |
0.90 |
0.90 |
|
30307 |
医疗费补助 |
21.17 |
21.17 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.88 |
19.88 |
|
310 |
资本性支出 |
271.50 |
|
271.50 |
31002 |
办公设备购置 |
136.50 |
|
136.50 |
31006 |
大型修缮 |
70.00 |
|
70.00 |
31013 |
公务用车购置 |
65.00 |
|
65.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||
填报部门:余干县人民法院 |
|
|
单位:万元 |
|||||
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
149001 |
余干县人民法院 |
307.02 |
153.51 |
|
|
3.51 |
85.00 |
65.00 |
注:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
政府性基金预算支出表 |
||||
填报部门:余干县人民法院 |
|
单位:万元 |
||
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出表 |
||||
填报部门:余干县人民法院 |
|
单位:万元 |
||
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
第三部分 余干县人民法院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年余干县人民法院收入预算总额为5498.82万元,较上年预算安排增加517.68万元;财政拨款收入4558.37万元,较上年预算安排增加1622.11万元;国库集中支付网上结转940.45万元,较上年预算安排增加940.45万元。
(二)支出预算情况
2023年余干县人民法院支出预算总额为5498.82万元,较上年预算安排增加517.68万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出3799.7万元,较上年预算安排增加703.56万元;其中:工资福利支出2771.03万元,商品和服务支出715.22万元,对个人和家庭对补助41.95万元,资本性支出271.5万元。项目支出1699.12万元,较上年预算安排减少185.88万元;其中:商品和服务支出330.14万元,资本性支出1368.98万元。
按支出功能科目划分:公共安全支出5498.82万元,较上年预算安排增加607.68万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2771.03万元,较上年预算安排增加620.24万元;商品和服务支出1045.36万元,较上年预算安排增加216.26万元;对个人和家庭对补助41.95万元,较上年预算安排减少482.3万元;资本性支出1640.48万元,较上年预算安排增加293.48万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年余干县人民法院财政拨款支出预算总额4558.37万元,较上年预算安排增加1622.11万元,其中:
按支出功能科目划分:公共安全支出4558.37万元,较上年预算安排增加1622.11万元。
按支出项目类别划分:基本支出3353.37万元,较上年预算安排增加1172.11万元;其中:工资福利支出2459.46万元,商品和服务支出580.46万元,对个人和家庭对补助41.95万元,资本性支出271.5万元。项目支出1205万元,较上年预算安排增加450万元;其中:商品和服务支出295万元,资本性支出910万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算398.49万元,比2022年预算增加169.39万元,增长73.94%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1261.14万元,其中: 政府采购货物预算564万元, 政府采购工程预算465万元, 政府采购服务预算232.14万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日, 部门共有车辆22辆,其中:执法执勤用车实有数19辆,专业技术特种用车实有数3辆。
2023年部门预算安排购置车辆5辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)项目情况说明
1.智慧法庭建设项目
①项目概述:项目概述:江西省法院智慧法院建设项目已获省发改委批复(赣发改投资〔2018〕257号),该项目包括智慧审判执行平台、公众服务平台等七大业务平台、21项业务模块、118 项业务子系统。
②立项依据:立项依据:《江西省高级人民法院关于做好预留和支付2022年度全省法院系统智慧法院建设项目资金的通知》(赣高法明传〔2021〕74 号)。
③实施主体:余干县人民法院。
④实施方案:积极配合该建设项目的建设和集中采购工作,做好预算安排。
⑤实施周期:2023年。
⑥年度预算安排:95万元。
(绩效目标表详见下表)
部门整体支出绩效目标表 |
详细目标表见附件。 |
项目绩效目标表 |
详细目标表见“(九)项目情况说明附表”。 |
项目支出绩效目标表 |
||||
(2,023年度) |
||||
项目名称 |
智慧法院建设项目 |
|||
主管部门及代码 |
149-余干县人民法院 |
实施单位 |
余干县人民法院 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
950,000 |
||
其中:财政拨款 |
950,000 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
完成省高院统一建设的智慧法院项目,及时给付项目资金 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
功能模块开发单位成本 |
≤90% |
|
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
≥10% |
|
质量指标 |
资源使用率 |
≥90% |
||
时效指标 |
系统上线及时率 |
≥90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常使用年限 |
≥5年 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用对象满意度 |
≥90% |
2.法院工作保障经费项目
①项目概述:办案经费主要是为规范和加强人民法院财务管理,提高资金使用效益,充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、租赁费、宣传费、维修费、培训费、其他费用等。
②立项依据:根据上级相关文件资金安排,满足法院办案需求。
③实施主体:余干县人民法院。
④实施方案:是进一步提升业务办案的装备水平,通过办案装备的建设和科技化水平的提升,为业务办案提供应有的支撑,达到促进办案的目的,主要是通过装备采购批次、装备采购及时率以及装备的可使用平均年限予以考核。
⑤实施周期:2023年。
⑥年度预算安排:290万元。
(绩效目标表详见下表)
项目支出绩效目标表 |
||||
(2,023年度) |
||||
项目名称 |
法院工作保障经费 |
|||
主管部门及代码 |
149-余干县人民法院 |
实施单位 |
余干县人民法院 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
2,900,000 |
||
其中:财政拨款 |
2,900,000 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
补充2023年法院工作经费 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办案平均成本 |
≤1000元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度内办理案件数量 |
≥3000件 |
|
质量指标 |
法官办案结案率 |
≥90% |
||
时效指标 |
资金下达准时率 |
≥90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
提升法官审判、执行能力 |
提高 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干警群众满意度 |
≥90% |
3.诉讼服务大厅信息化系统设备采购项目
①项目概述:此项目为院信息化系统设备采购主要是为保障审件审判、执行正常运转,主要有诉讼服务大厅信息化等。
②立项依据:《国家信息化发展战略发展纲要》《人民、法院信息化4.0版建设要求》。
③实施主体:余干县人民法院。
④实施方案:按照正常程序采购。
⑤实施周期:2023年。
⑥年度预算安排:100万元。
(绩效目标表详见下表)
项目支出绩效目标表 |
||||
(2,023年度) |
||||
项目名称 |
诉讼服务中心信息化项目 |
|||
主管部门及代码 |
149-余干县人民法院 |
实施单位 |
余干县人民法院 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
1,000,000 |
||
其中:财政拨款 |
1,000,000 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
满足2023年诉讼服务大厅信息化提升改造建设,提高办案效率,满足办案人员需求 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
硬件采购单位成本 |
≤1000000元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购数量 |
≥10个 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥90% |
||
时效指标 |
故障修复处理时间 |
≤3天 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
协助后勤保障工作,提高办 |
≥90% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用对象满意度 |
≥90% |
4.零星工程建设项目
①项目概述:法庭零星工程建设项目经费主要是为贯彻最高人民法院关于司法为民、阳光司法各项工作要求,完善司法审判基础设施建设条件,进一步提升人民法院司法服务质量和效率。建设规范化现代化人民法庭,建设用途为法庭业务用房,用于法庭接待室、调解室、立案登记室、审判法庭等。
②立项依据:余干县人民法院党建活动计划安排。
③实施主体:余干县人民法院。
④实施方案:参照批复文件依法依规实施工程。
⑤实施周期:2023年。
⑥年度预算安排:150万元。
(绩效目标表详见下表)
项目支出绩效目标表 |
||||
(2,023年度) |
||||
项目名称 |
零星工程项目 |
|||
主管部门及代码 |
149-余干县人民法院 |
实施单位 |
余干县人民法院 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
1,500,000 |
||
其中:财政拨款 |
1,500,000 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
满足法院2023年院内小工程修缮工程,改善办公场所,及时维修各类问题 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超概算项目指标 |
≤99% |
|
产出指标 |
数量指标 |
承包工程数 |
≥2个 |
|
质量指标 |
改造修缮标准符合率 |
>90% |
||
时效指标 |
工程完成及时率 |
≥80% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
资产可持续使用年限 |
≥8年 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用对象 满意度 |
≥90% |
5.党建经费项目
①项目概述:余干县人民法院2023年党建活动安排,包括外出考察学习,资料印刷等,打造余干县人民法院特色党建品牌。
②立项依据:参照党组讨论决定依法依规实施。
③实施主体:余干县人民法院。
④实施方案:参照党组讨论决定依法依规实施。
⑤实施周期:2023年。
⑥年度预算安排:5万元。
(绩效目标表详见下表)
项目支出绩效目标表 |
||||
(2,023年度) |
||||
|
||||
项目名称 |
党建经费 |
|||
主管部门及代码 |
149-余干县人民法院 |
实施单位 |
余干县人民法院 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
50,000 |
||
其中:财政拨款 |
50,000 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
满足2023年单位党建活动的需要。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党建活动成本 |
≥1000元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
思想政治理论开课数量 |
≥3节 |
|
质量指标 |
培训人员合格率 |
≥90% |
||
时效指标 |
活动计划按期完成率 |
>90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
人员能力水平提高情况 |
≥90% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员满意度 |
≥90% |
6.办公设备采购项目
①项目概述:为满足余干县人民法院2023年办公设备更新及购置需要。
②立项依据:参照按照正常程序采购实施。
③实施主体:余干县人民法院。
④实施方案:参照按照正常程序采购实施。
⑤实施周期:2023年。
⑥年度预算安排:250万元。
(绩效目标表详见下表)
项目支出绩效目标表 |
||||
(2,023年度) |
||||
项目名称 |
办公设备采购 |
|||
主管部门及代码 |
149-余干县人民法院 |
实施单位 |
余干县人民法院 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
2,500,000 |
||
其中:财政拨款 |
2,500,000 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
2023年办公设备采购,采购一些单位必备的用品,满足日常办公需要 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备采购单价 |
≤500000元 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥90% |
|
质量指标 |
产品合格率 |
≥90% |
||
时效指标 |
购置设备及时率 |
≤90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥90% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥90% |
7.食堂改造项目
①项目概述:为改善全体职工就餐环境,对余干县人民法院职工之家进行全面修缮改造。
②立项依据:干发改投资字(2022)146号。
③实施主体:余干县人民法院。
④实施方案:参照批复文件依法依规实施。
⑤实施周期:2023年。
⑥年度预算安排:65万元。
(绩效目标表详见下表)
项目支出绩效目标表 |
||||
(2,023年度) |
||||
项目名称 |
食堂改造建设项目 |
|||
主管部门及代码 |
149-余干县人民法院 |
实施单位 |
余干县人民法院 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
650,000 |
||
其中:财政拨款 |
650,000 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
改造装修单位旧食堂,满足单位现阶段需求 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
超概算项目比例 |
≤10% |
|
产出指标 |
数量指标 |
修缮完成率 |
≥100% |
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥90% |
||
时效指标 |
资产使用年限 |
≥8年 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
事故隐患整改率 |
≥100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用对象满意度 |
≥90% |
8.余干县人民法院诉讼服务大厅改造工程项目
①项目概述:余干县人民法院诉讼服务大厅改造建设,包括室内装饰工程等。
②立项依据:干发改字(2019)1018号《关于余干县人民法院诉讼服务大楼改造工程的批复》。
③实施主体:余干县人民法院。
④实施方案:参照批复文件依法依规实施。
⑤实施周期:2023年。
⑥年度预算安排:250万元。
(绩效目标表详见下表)
项目支出绩效目标表 |
||||
(2,023年度) |
||||
项目名称 |
诉讼服务大厅提升改造工程项目 |
|||
主管部门及代码 |
149-余干县人民法院 |
实施单位 |
余干县人民法院 |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
2,500,000 |
||
其中:财政拨款 |
2,500,000 |
|||
其他资金 |
0 |
|||
上年结转 |
0 |
|||
年度绩效目标 |
||||
满足2023年诉讼服务大厅改造工程,,实现人案分流,改善办公环境 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
标 |
<90% |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造、修缮工程数量 |
>3个 |
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥90% |
||
时效指标 |
维修响应及时率 |
≥90% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
资产可持续使用年限 |
>8年 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
≥90% |
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年余干县人民法院“三公”经费一般公共预算安排307.02万元,其中:
因公出国(境)费153.51万元,比上年增加40.77万元,主要原因是:由于分项的预算金额变动较大,所以导致整体变化较大。
公务接待费3.51万元,比上年减少16.49万元,主要原因是:由于去年公务接待较少,结转金额较多,今年年初预算加上了去年结转资金,因此年初预算做的较少,幅度变化较大。
公务用车运行维护费85万元,比上年增加62.26万元,主要原因是:去年部分公务用车运行维护费纳入转移支付资金中,所以未能在去年年初预算体现。
公务用车购置费65万元,比上年减少5万元,主要原因是:本单位今年购车计划有所减少,属正常变动。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(二)公共安全支出(类)法院(款)反映法院(包括各专门法院)的支出。
(三)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)公共安全支出(类)法院(款)行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
(六)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
(七)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。