预算01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
填报单位:市审计局 | 单位:百元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 149,545 | 一、基本支出 | 130,486 | 一般公共服务支出 | 165,086.00 |
经费拨款(补助) | 126,145 | 工资福利支出 | 41,171 | 审计事务 | 165,086.00 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 39,672 | 行政运行(审计事务) | 37,456.00 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 20,000 | 对个人和家庭补助支出 | 42,703 | 一般行政管理事务(审计事务) | 3,000.00 |
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 6,940 | 审计业务 | 97,636.00 | |
其他纳入预算管理的收入 | 3,400 | 二、项目支出 | 34,600 | 事业运行(审计事务) | 26,994.00 |
二、事业收入 | 工资福利支出 | ||||
三、事业单位经营收入 | 商品和服务支出 | 14,600 | |||
四、其他收入 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 基本建设支出 | ||||
六、上级补助收入 | 其他资本性支出 | 20,000 | |||
其他相关支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | |||||
四、对附属单位补助支出 | |||||
五、上缴上级支出 | |||||
本年收入合计 | 149,545 | 本年支出合计 | 165,086 | 本年支出合计 | 165,086.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | 15,541 | ||||
财政拨款结转(结余) | |||||
其他资金结转(结余) | 15,541 | ||||
收入总计 | 165,086 | 支出总计 | 165,086 | 支出总计 | 165,086 |
预算03表-1 | |||||||||||||||||||
支出预算分科目明细表 | |||||||||||||||||||
填报单位:市审计局 | 单位:百元 | ||||||||||||||||||
科目 | 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 165,086 | 130,486 | 41,171 | 39,672 | 42,703 | 6,940 | 34,600 | 14,600 | 20,000 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 165,086 | 130,486 | 41,171 | 39,672 | 42,703 | 6,940 | 34,600 | 14,600 | 20,000 | |||||||||
08 | 审计事务 | 165,086 | 130,486 | 41,171 | 39,672 | 42,703 | 6,940 | 34,600 | 14,600 | 20,000 | |||||||||
201 | 08 | 01 | 行政运行(审计事务) | 37,456 | 37,456 | 19,030 | 2,230 | 16,196 | |||||||||||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务(审计事务) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 97,636 | 63,036 | 7,856 | 28,470 | 19,770 | 6,940 | 34,600 | 14,600 | 20,000 | |||||||
201 | 08 | 50 | 事业运行(审计事务) | 26,994 | 26,994 | 14,285 | 5,972 | 6,737 |
预算05表 | ||||||||||||||
“三公经费”支出预算表 | ||||||||||||||
填报单位:市审计局 | 单位:百元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 800 | 800 | 4,500 | 4,300 | 200 | 4,200 | 4,200 | 3,510 | 690 | |||||
006 | 市审计局 | 800 | 800 | 4,500 | 4,300 | 200 | 4,200 | 4,200 | 3,510 | 690 | ||||
006001 | 审计局机关 | 800 | 800 | 4,500 | 4,300 | 200 | 3,790 | 3,790 | 3,100 | 690 | ||||
006002 | 经济责任审计中心 | 410 | 410 | 410 |
预算07表 | |||||||||||||||||
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
填报单位:市审计局 | 单位:百元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 149,545 | 115,945 | 41,171 | 32,071 | 42,703 | 33,600 | 13,600 | 20,000 | |||||||||
006 | 市审计局 | 149,545 | 115,945 | 41,171 | 32,071 | 42,703 | 33,600 | 13,600 | 20,000 | ||||||||
006001 | 审计局机关 | 129,923 | 96,323 | 32,001 | 27,744 | 36,578 | 33,600 | 13,600 | 20,000 | ||||||||
006001 | 201 | 08 | 01 | 行政运行(审计事务) | 37,456 | 37,456 | 19,030 | 2,230 | 16,196 | ||||||||
006001 | 201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务(审计事务) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
006001 | 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 83,400 | 49,800 | 7,856 | 22,174 | 19,770 | 33,600 | 13,600 | 20,000 | |||||
006001 | 201 | 08 | 50 | 事业运行(审计事务) | 6,067 | 6,067 | 5,115 | 340 | 612 | ||||||||
006002 | 经济责任审计中心 | 19,622 | 19,622 | 9,170 | 4,327 | 6,125 | |||||||||||
006002 | 201 | 08 | 50 | 事业运行(审计事务) | 19,622 | 19,622 | 9,170 | 4,327 | 6,125 |
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