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2016年部门预算公开
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          预算01表
收支预算总表
填报单位:市审计局         单位:百元
                       
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 149,545 一、基本支出 130,486 一般公共服务支出 165,086.00
    经费拨款(补助) 126,145     工资福利支出 41,171   审计事务 165,086.00
    专项收入       商品和服务支出 39,672     行政运行(审计事务) 37,456.00
    纳入预算的政府性基金收入 20,000     对个人和家庭补助支出 42,703     一般行政管理事务(审计事务) 3,000.00
    预算内投资收入       其他资本性支出 6,940     审计业务 97,636.00
    其他纳入预算管理的收入 3,400 二、项目支出 34,600     事业运行(审计事务) 26,994.00
二、事业收入       工资福利支出      
三、事业单位经营收入       商品和服务支出 14,600    
四、其他收入       对个人和家庭补助支出      
五、附属单位上缴收入       基本建设支出      
六、上级补助收入       其他资本性支出 20,000    
        其他相关支出      
    三、事业单位经营支出      
    四、对附属单位补助支出      
    五、上缴上级支出      
           
           
           
           
           
           
           
本年收入合计 149,545 本年支出合计 165,086 本年支出合计 165,086.00
七、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年  
八、上年结转(结余) 15,541        
    财政拨款结转(结余)          
    其他资金结转(结余) 15,541        
收入总计 165,086 支出总计 165,086 支出总计 165,086

 

                                      预算03表-1
支出预算分科目明细表  
填报单位:市审计局                               单位:百元
科目     支出功能分类 合计 基本支出         项目支出             事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 165,086 130,486 41,171 39,672 42,703 6,940 34,600   14,600     20,000        
201     一般公共服务支出 165,086 130,486 41,171 39,672 42,703 6,940 34,600   14,600     20,000        
  08     审计事务 165,086 130,486 41,171 39,672 42,703 6,940 34,600   14,600     20,000        
  201   08 01     行政运行(审计事务) 37,456 37,456 19,030 2,230 16,196                      
  201   08 02     一般行政管理事务(审计事务) 3,000 3,000   3,000                        
  201   08 04     审计业务 97,636 63,036 7,856 28,470 19,770 6,940 34,600   14,600     20,000        
  201   08 50     事业运行(审计事务) 26,994 26,994 14,285 5,972 6,737                      

 

                            预算05表
  “三公经费”支出预算表
填报单位:市审计局                         单位:百元
单位编码 单位名称 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费      
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 合计 公务用车运行维护费 公务用车购置
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 800 800   4,500 4,300 200 4,200 4,200 3,510 690      
006 市审计局 800 800   4,500 4,300 200 4,200 4,200 3,510 690      
  006001   审计局机关 800 800   4,500 4,300 200 3,790 3,790 3,100 690      
  006002   经济责任审计中心             410 410 410        

 

                                  预算07表
财政拨款支出预算表
填报单位:市审计局                             单位:百元
单位编码 科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出         项目支出            
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 149,545 115,945 41,171 32,071 42,703   33,600   13,600     20,000  
006       市审计局 149,545 115,945 41,171 32,071 42,703   33,600   13,600     20,000  
  006001         审计局机关 129,923 96,323 32,001 27,744 36,578   33,600   13,600     20,000  
    006001 201 08 01     行政运行(审计事务) 37,456 37,456 19,030 2,230 16,196                
    006001 201 08 02     一般行政管理事务(审计事务) 3,000 3,000   3,000                  
    006001 201 08 04     审计业务 83,400 49,800 7,856 22,174 19,770   33,600   13,600     20,000  
    006001 201 08 50     事业运行(审计事务) 6,067 6,067 5,115 340 612                
  006002         经济责任审计中心 19,622 19,622 9,170 4,327 6,125                
    006002 201 08 50     事业运行(审计事务) 19,622 19,622 9,170 4,327 6,125                

 

 

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