财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:上饶市审计局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 6,511,100.00 | 6,558,041.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9,628,900.00 | 9,628,900.00 | 0.00 | 7,359,134.75 | 7,359,134.75 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 7,348,900.00 | 7,348,900.00 | 0.00 | 8,283,221.63 | 6,225,134.75 | 2,058,086.88 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 4,518,900.00 | 4,518,900.00 | 0.00 | 6,051,109.99 | 5,002,250.63 | 1,048,859.36 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | 0.00 | 2,232,111.64 | 1,222,884.12 | 1,009,227.52 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 1,881,554.57 | 1,140,000.00 | 741,554.57 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,881,554.57 | 1,140,000.00 | 741,554.57 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,641.45 | 0.00 | 2,799,641.45 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 3,323,377.57 | 3,323,377.57 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 3,467,369.21 | 1,716,587.12 | 1,750,782.09 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 2,727,732.42 | 1,678,873.06 | 1,048,859.36 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 69 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 646,297.00 | 646,297.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,511,100.00 | 6,558,041.00 | 本年支出合计 | 77 | 9,628,900.00 | 9,628,900.00 | 0.00 | 10,164,776.20 | 7,365,134.75 | 2,799,641.45 | ||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,117,800.00 | 5,152,145.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545,410.52 | 1,068,657.92 | 476,752.60 | ||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 3,117,800.00 | 1,875,751.67 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,410.52 | 498,657.92 | 476,752.60 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 3,276,394.05 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | ||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 9,628,900.00 | 11,710,186.72 | 支出总计 | 83 | 9,628,900.00 | 9,628,900.00 | 0.00 | 11,710,186.72 | 8,433,792.67 | 3,276,394.05 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:上饶市审计局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 6,511,100.00 | 6,558,041.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9,628,900.00 | 9,628,900.00 | 0.00 | 7,359,134.75 | 7,359,134.75 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 7,348,900.00 | 7,348,900.00 | 0.00 | 8,283,221.63 | 6,225,134.75 | 2,058,086.88 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 4,518,900.00 | 4,518,900.00 | 0.00 | 6,051,109.99 | 5,002,250.63 | 1,048,859.36 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | 0.00 | 2,232,111.64 | 1,222,884.12 | 1,009,227.52 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 1,881,554.57 | 1,140,000.00 | 741,554.57 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,881,554.57 | 1,140,000.00 | 741,554.57 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,641.45 | 0.00 | 2,799,641.45 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 3,323,377.57 | 3,323,377.57 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 3,467,369.21 | 1,716,587.12 | 1,750,782.09 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 2,727,732.42 | 1,678,873.06 | 1,048,859.36 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 69 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 646,297.00 | 646,297.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,511,100.00 | 6,558,041.00 | 本年支出合计 | 77 | 9,628,900.00 | 9,628,900.00 | 0.00 | 10,164,776.20 | 7,365,134.75 | 2,799,641.45 | ||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,117,800.00 | 5,152,145.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545,410.52 | 1,068,657.92 | 476,752.60 | ||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 3,117,800.00 | 1,875,751.67 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,410.52 | 498,657.92 | 476,752.60 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 3,276,394.05 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | ||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 9,628,900.00 | 11,710,186.72 | 支出总计 | 83 | 9,628,900.00 | 9,628,900.00 | 0.00 | 11,710,186.72 | 8,433,792.67 | 3,276,394.05 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||||||||||
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:上饶市审计局 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 5,272,153.72 | 3,960,599.15 | 1,311,554.57 | 0.00 | 0.00 | 7,928,155.30 | 10,284,784.20 | 2,915,524.82 | 2,345,524.82 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915,524.82 | 2,345,524.82 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,995,759.67 | 1,425,759.67 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,922,155.30 | 7,479,142.75 | 2,438,772.22 | 1,868,772.22 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438,772.22 | 1,868,772.22 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 1,995,759.67 | 1,425,759.67 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,082,155.30 | 6,639,142.75 | 2,438,772.22 | 1,868,772.22 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438,772.22 | 1,868,772.22 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 144,157.16 | 144,157.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,246,509.00 | 3,390,666.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 1,055,326.69 | 1,055,326.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,000.00 | 1,690,326.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010850 | 事业运行 | 226,275.82 | 226,275.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830,532.00 | 1,558,149.90 | 498,657.92 | 498,657.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,657.92 | 498,657.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,114.30 | 0.00 | 1,370,114.30 | 1,370,114.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,114.30 | 1,370,114.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100702 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,276,394.05 | 2,534,839.48 | 741,554.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,641.45 | 476,752.60 | 476,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,752.60 | 476,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,276,394.05 | 2,534,839.48 | 741,554.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,641.45 | 476,752.60 | 476,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,752.60 | 476,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,276,394.05 | 2,534,839.48 | 741,554.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799,641.45 | 476,752.60 | 476,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,752.60 | 476,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入决算表 | ||||||||||||
财决03表 | ||||||||||||
编制单位:上饶市审计局 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 7,928,155.30 | 6,558,041.00 | 0.00 | 8,096.23 | 0.00 | 0.00 | 1,362,018.07 | 0.00 | 1,362,018.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,922,155.30 | 6,552,041.00 | 0.00 | 8,096.23 | 0.00 | 0.00 | 1,362,018.07 | 0.00 | 1,362,018.07 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 7,082,155.30 | 5,712,041.00 | 0.00 | 8,096.23 | 0.00 | 0.00 | 1,362,018.07 | 0.00 | 1,362,018.07 | ||
2010801 | 行政运行 | 3,246,509.00 | 3,246,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 635,000.00 | 635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010850 | 事业运行 | 1,830,532.00 | 1,830,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 1,370,114.30 | 0.00 | 0.00 | 8,096.23 | 0.00 | 0.00 | 1,362,018.07 | 0.00 | 1,362,018.07 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100702 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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