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上饶市审计局2014年决算公开
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财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:上饶市审计局 2014年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2       3 4 5 6 7 8       9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 6,511,100.00 6,558,041.00 一、一般公共服务支出 31 9,628,900.00 9,628,900.00 0.00 7,359,134.75 7,359,134.75 0.00 一、基本支出 54 7,348,900.00 7,348,900.00 0.00 8,283,221.63 6,225,134.75 2,058,086.88
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 4,518,900.00 4,518,900.00 0.00 6,051,109.99 5,002,250.63 1,048,859.36
  3     三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 2,830,000.00 2,830,000.00 0.00 2,232,111.64 1,222,884.12 1,009,227.52
  4     四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00 1,881,554.57 1,140,000.00 741,554.57
  5     五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6     六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 1,881,554.57 1,140,000.00 741,554.57
  7     七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60            
  8     八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   61            
  9     九、医疗卫生支出 39 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00   62            
  10     十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63            
  11     十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 2,799,641.45 0.00 2,799,641.45 支出经济分类 64
  12     十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 3,323,377.57 3,323,377.57 0.00
  13     十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 3,467,369.21 1,716,587.12 1,750,782.09
  14     十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 2,727,732.42 1,678,873.06 1,048,859.36
  15     十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16     十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     赠与 69 0.00 0.00 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
  19     十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 72 646,297.00 646,297.00 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
  21     二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
  22     二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75            
  23       53               76            
本年收入合计 24 6,511,100.00 6,558,041.00 本年支出合计 77 9,628,900.00 9,628,900.00 0.00 10,164,776.20 7,365,134.75 2,799,641.45
  25       78            
年初财政拨款结转和结余 26 3,117,800.00 5,152,145.72 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 1,545,410.52 1,068,657.92 476,752.60
一、公共预算财政拨款 27 3,117,800.00 1,875,751.67 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 975,410.52 498,657.92 476,752.60
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 3,276,394.05      项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 570,000.00 570,000.00 0.00
  29       82            
收入总计 30 9,628,900.00 11,710,186.72 支出总计 83 9,628,900.00 9,628,900.00 0.00 11,710,186.72 8,433,792.67 3,276,394.05
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                              
  
财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:上饶市审计局 2014年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2       3 4 5 6 7 8       9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 6,511,100.00 6,558,041.00 一、一般公共服务支出 31 9,628,900.00 9,628,900.00 0.00 7,359,134.75 7,359,134.75 0.00 一、基本支出 54 7,348,900.00 7,348,900.00 0.00 8,283,221.63 6,225,134.75 2,058,086.88
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 4,518,900.00 4,518,900.00 0.00 6,051,109.99 5,002,250.63 1,048,859.36
  3     三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 2,830,000.00 2,830,000.00 0.00 2,232,111.64 1,222,884.12 1,009,227.52
  4     四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00 1,881,554.57 1,140,000.00 741,554.57
  5     五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6     六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 1,881,554.57 1,140,000.00 741,554.57
  7     七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60            
  8     八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   61            
  9     九、医疗卫生支出 39 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00   62            
  10     十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63            
  11     十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 2,799,641.45 0.00 2,799,641.45 支出经济分类 64
  12     十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 3,323,377.57 3,323,377.57 0.00
  13     十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 3,467,369.21 1,716,587.12 1,750,782.09
  14     十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 2,727,732.42 1,678,873.06 1,048,859.36
  15     十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16     十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     赠与 69 0.00 0.00 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
  19     十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 72 646,297.00 646,297.00 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
  21     二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
  22     二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75            
  23       53               76            
本年收入合计 24 6,511,100.00 6,558,041.00 本年支出合计 77 9,628,900.00 9,628,900.00 0.00 10,164,776.20 7,365,134.75 2,799,641.45
  25       78            
年初财政拨款结转和结余 26 3,117,800.00 5,152,145.72 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 1,545,410.52 1,068,657.92 476,752.60
一、公共预算财政拨款 27 3,117,800.00 1,875,751.67 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 975,410.52 498,657.92 476,752.60
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 3,276,394.05      项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 570,000.00 570,000.00 0.00
  29       82            
收入总计 30 9,628,900.00 11,710,186.72 支出总计 83 9,628,900.00 9,628,900.00 0.00 11,710,186.72 8,433,792.67 3,276,394.05
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                              
  
收入支出决算表
财决02表
编制单位:上饶市审计局 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 5,272,153.72 3,960,599.15 1,311,554.57 0.00 0.00 7,928,155.30 10,284,784.20 2,915,524.82 2,345,524.82 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,915,524.82 2,345,524.82 570,000.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,995,759.67 1,425,759.67 570,000.00 0.00 0.00 7,922,155.30 7,479,142.75 2,438,772.22 1,868,772.22 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,438,772.22 1,868,772.22 570,000.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 1,995,759.67 1,425,759.67 570,000.00 0.00 0.00 7,082,155.30 6,639,142.75 2,438,772.22 1,868,772.22 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,438,772.22 1,868,772.22 570,000.00 0.00 0.00
2010801   行政运行 144,157.16 144,157.16 0.00 0.00 0.00 3,246,509.00 3,390,666.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010802   一般行政管理事务 1,055,326.69 1,055,326.69 0.00 0.00 0.00 635,000.00 1,690,326.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010804   审计业务 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00
2010850   事业运行 226,275.82 226,275.82 0.00 0.00 0.00 1,830,532.00 1,558,149.90 498,657.92 498,657.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498,657.92 498,657.92 0.00 0.00 0.00
2010899   其他审计事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,370,114.30 0.00 1,370,114.30 1,370,114.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,370,114.30 1,370,114.30 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100702   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,276,394.05 2,534,839.48 741,554.57 0.00 0.00 0.00 2,799,641.45 476,752.60 476,752.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,752.60 476,752.60 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,276,394.05 2,534,839.48 741,554.57 0.00 0.00 0.00 2,799,641.45 476,752.60 476,752.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,752.60 476,752.60 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,276,394.05 2,534,839.48 741,554.57 0.00 0.00 0.00 2,799,641.45 476,752.60 476,752.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,752.60 476,752.60 0.00 0.00 0.00
  
收入决算表
财决03表
编制单位:上饶市审计局 2014年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 7,928,155.30 6,558,041.00 0.00 8,096.23 0.00 0.00 1,362,018.07 0.00 1,362,018.07
201 一般公共服务支出 7,922,155.30 6,552,041.00 0.00 8,096.23 0.00 0.00 1,362,018.07 0.00 1,362,018.07
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 7,082,155.30 5,712,041.00 0.00 8,096.23 0.00 0.00 1,362,018.07 0.00 1,362,018.07
2010801   行政运行 3,246,509.00 3,246,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010802   一般行政管理事务 635,000.00 635,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010850   事业运行 1,830,532.00 1,830,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010899   其他审计事务支出 1,370,114.30 0.00 0.00 8,096.23 0.00 0.00 1,362,018.07 0.00 1,362,018.07
210 医疗卫生与计划生育支出 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100702   一般行政管理事务 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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