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2018年度市机关事务管理局预算编报说明
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目    录

第一部分  上饶市人民政府机关事务管理局概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  上饶市人民政府机关事务管理局2018年预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市人民政府机关事务管理局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

第一部分   上饶市人民政府机关事务管理局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策,并结合市委、市政府机关的具体情况,研究制订本市机关事务管理、后勤服务工作的规章制度和具体管理办法,并组织实施,做好单位的党建、工青妇工作。

 2、负责本局机关的行政经费和行政中心办公区公用经费的管理;制订有关内部财务管理制度并督促执行。提高智能化管理水平,做好行政中心“一卡通”管理、清算工作。

 3、负责行政中心办公区、老办公区、家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、车辆停放、水电保障;以及公用设备设施的维修和保养;负责领导干部周转房的管理。

4、负责行政中心各会议室的管理和会议服务工作。

5、负责行政中心餐饮管理,保障3000多名机关干部职工工作用餐和70多个单位一般公务接待。负责对餐饮卫生、餐具消毒进行监督检查。

6、负责推进《公共机构节能条例》的贯彻落实,在同级管理节能工作部门指导下负责全市公共机构节能管理工作;开展公共机构节能宣传、教育和培训;制订考核评价制度。

7、负责行政中心大楼内单位的文件、杂志、报刊、邮件等收发。

8、做好公务用车改革车辆处置相关事宜,以及事业单位车改的牵头工作。

9、对下属单位监督和管理。

二、基本情况

本部门2018年编制人数88人,其中:参照公务员法管理人员42人,比上年减少2人,财政补助人员34人,比上年减少2人,遗属补助7人,退休72人,比上年增加4人,聘用人员34人。

第二部分  上饶市政府机关事务管理局预算情况说明

(一)收入预算情况

2017年收入预算总额为5174万元,其中:财政拨款上年结转结余35.9万元,占收入预算总额的0.07%;财政拨款收入5138.1万元,占收入预算总额的99.31%;其他收入(伙食费代管资金)99.00万元,占收入预算总额的1.91%;较上年度增长0.77%。主要是由于每年晋升工资

(二)支出预算情况

本年度总支出5174万元,财政拨款支出5138.1万元占支出预算总额的99.31%;其他收入(伙食费代管资金)支出99.00万元,占支出预算总额的1.91%;上年结转结余支出35.9万元,占支出预算总额的0.07%。较上年增长0.77%。主要是每年晋升工资。

  1. 按支出项目类别划分:基本支出1154万元,包括商品与服务支出230万元,占支出预算总额的4.45%;工资福利支出824万元,占支出预算总额的15.93%;对个人和家庭的补助46万元,占支出预算总额的0.89%;其他资本性支出54.1万元,占支出预算总额的1.05%。项目支出4020万元,占支出预算总额77.70%。
  2. 按支出功能科目划分:一般公共服务支出4499万元,包括工资福利支出393.3万元,占支出预算总额7.6%,商品和服务支出68.5万元,占支出预算总额1.32%,对个人和家庭的补助支出17.3万元,占支出预算总额0.38%,公用支出4020万元,占支出预算总额77.7%;属于教育行业,支出总额675万元,包括工资福利支出430.9万元,占支出预算总额的8.33%;商品与服务支出161.9万元,占支出预算总额的3.13%;对个人和家庭的补助28.2万元,占支出预算总额的0.55%。其他资本性支出54.1万元,占支出预算总额的1.04%。

 3、按支出经济分类划分:工资福利支出1044万元,占支出预算总额的20.18%;商品和服务支出4030万元,占支出预算总额的77.89%,对个人和家庭的补助46万元,占支出预算总额的0.89%。资本性支出54.1万元,占支出总额1.05%。

  • 财政拨款支出情况

财政拨款支出5039万元,其中:工资福利支出1017万元,占支出预算总额20.18%;商品和服务支出3923万元,占支出总额77.85%;对个人和家庭的补助支出45万元,占支出总额0.89%;其他资本性支出54万元,占支出预算总额1.07 %。比上年减少1.86%。主要是退休人员全纳入社保。

(四)政府性基金情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年我局机关运行费预算4499万元,比2017年预算增加6.27%,主要是增加交通补贴及晋升工资。

(六)政府采购情况

政府采购预算支出845万元,其中:物业管理费600万元,电梯、中央空调维保及花卉服务180万元,装修工程20万元,办公设备26万元,生活电器19万元,比上年增长31.76%,主要是行政中心物业管理、花卉、电梯维保等合同到期,需重新进行政府采购。

(七)国有资产占用使用情况

截止2017年9月30日,因车辆已经全部移交,故本单位没有公务用车。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上,且进行了绩效评审的项目)。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上饶市政府机关事务管理局“三公”经费年初预算安排8万元。其中:

公务接待费8万元,比上年减少20%,主要原因是进一步加强和规范公务接待,接待人员减少。

公务用车运行维护费没有,因车辆已经全部移交,故本单位没有公务用车。

第三部分  上饶市政府机关事务管理局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)  财政拨款:指市级财政当年拨付的资金

(二)  上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余

的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    (三)财政拨款收入:是指财政按预算计划下达的单位指标,单位实际收到的款项。

二、支出科目

  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  • 项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(三) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出:是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)其他社会保障缴费:是指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

(六)其他交通费用:是指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(七)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。

(八)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

上饶市人民政府机关事务管理局

二〇一八年一月二十日

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